8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Управление уточнением внутреннего контроля предприятия 3 -е издание 3 -го издания книги по управлению внутренним контролем для создания системы управления уточнением внутреннего контроля Книга Книга Предприятие Книги управления предприятием и телекоммуникациями

Цена: 756руб.    (¥42)
Артикул: 553197724804

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:兰兴达图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 109 1061 906руб.
¥ 111.6 108.61 953руб.
¥35.3635руб.
¥ 31 29.9538руб.
Рекомендуемая рекомендация
узнать больше>
RMB:30.60Нажмите, чтобы купить
RMB:85.00Нажмите, чтобы купить
RMB:116.90Нажмите, чтобы купить
RMB:167.90Нажмите, чтобы купить
RMB:44.90Нажмите, чтобы купить
RMB:38.20Нажмите, чтобы купить
RMB:42.60Нажмите, чтобы купить
RMB:42.20Нажмите, чтобы купить
RMB:26.60Нажмите, чтобы купить
RMB:82.50Нажмите, чтобы купить
RMB:22.60Нажмите, чтобы купить
RMB:26.80Нажмите, чтобы купить

798891478

Название: Весь случай управления уточнением предприятий (3 -е издание)

Цена: 65,00 Юань

Издательство: люди и телекоммуникации издательство

Время публикации: июль 2017 г.

Автор: Ван Демин

Книга: 16

ISBN: 9787115458261

798891478

Внутренний контроль является основой корпоративного управления, а также является важной гарантией для непрерывного и быстрого развития предприятий.Создание внутреннего контроля и изысканной системы управления не прост, а систематическая инженерия с большим количеством контента и сложных процедур.«Полный случай корпоративного внутреннего контроля уточненного управления (3 -е издание)» предоставляет предприятиям полный набор решений «Советы по рискам + узлы ключей + дивиденция + рабочая система + система управления», которые уточняют организационную структуру предприятия, The Enterprise, The Enterprise Организационная структура организации, стратегии развития, человеческие ресурсы, капитальная деятельность, бизнес закупок, управление активами, бизнес продаж, исследования и разработки, инженерные проекты, гарантийный бизнес и аутсорсинг бизнеса, включая риски управления и ключевые контрольные моменты, имеют сильную практичность и операционные операции секс«Полный случай корпоративного внутреннего контроля утонченного управления (3 -е издание)» - это не пустая концепция, а решение, которое используется немедленно и немедленным.Эта книга подходит для чтения справочника учителей и студентов бизнес -менеджеров на всех уровнях, дизайнеров системы внутреннего контроля, учебных заведений внутреннего контроля, а также учителей и студентов в связанных специальностях в крупных колледжах. Предприятие для реализации управления внутренним контролем.

Глава 1 Внутренний контроль предприятия - организация 

1.1 Организационная архитектура риск и контроль ключевых моментов 

1.1.1 Организационная архитектура проектирование и операционный риск 

1.1.2 Управление ключевыми точками организационной архитектуры и операциям 

1.2 Разработка мощности и ответственности Совета директоров, совета директоров и менеджера 

1.2.1 Демонстрация власти и ответственности совета директоров 

1.2.2 Демонстрация власти и обязанностей Совета руководителей 

1.2.3 Демонстрация прав и ответственности управления 

1.3 Контроль решений и одобрения основных вопросов предприятий 

1.3.1 Процесс решения основных вопросов 

1.3.2 «Sanzhong One Big» Система управления принятиями решений 

1.3.3 Отчет и систему раскрытия внешней информации для основных вопросов дочерних компаний 

1.4 Организационная проектирование архитектуры и управление операцией 

1.4.1 Процесс разработки организационной архитектуры 

1.4.2 Руководство по подготовке к работе 

1.4.3 Спецификации корректировки организационной структуры 

1.4.4 Система управления дочерней компанией 

Глава 2 Предприятие Внутренний контроль -стратегия разработки 

2.1 Разработать стратегический риск управления и контроль ключевых моментов 

2.1.1 Разработка рисков стратегического управления 

2.1.2. Контроль ключевых моментов стратегического управления развитием 

2.2 Разработка стратегии развития предприятия 

2.2.1 Процесс разработки стратегии развития предприятия 

2.2.2 Процесс управления предпринимательским бизнесом 

2.2.3. Меры управления для разработки стратегического планирования 

2.3 Контроль стратегической реализации разработки 

2.3.1 Процесс реализации стратегии развития предприятия 

2.3.2 Процесс стратегической корректировки развития предприятия 

2.3.3 Административные меры для стратегической оценки и корректировки разработки 

Глава 3 Внутренний контроль предприятия --- человеческие ресурсы 

3.1 Риск управления человеческими ресурсами и контроль ключевых пунктов 

3.1.1 Риск управления человеческими ресурсами 

3.1.2 Контроль ключевых пунктов управления человеческими ресурсами 

3.2 Введение и контроль над развитием кадров 

3.2.1 Процесс прогнозирования спроса на персонал 

3.2.2 Процесс управления набором сотрудников 

3.2.3 Процесс обучения и разработки сотрудников 

3.2.4 Процесс управления вращением работы 

3.2.5. Планирование спроса на людские ресурсы 

3.2.6 Соглашение об обучении иностранных школ 

3.3 Использование и управление человеческими ресурсами и управление выходом 

3.3.1 Процесс контроля оценки эффективности 

3.3,2 года -Процесс распределения бонусов. 

3.3.3 Правила по правилам управления поощрением и сдачами сотрудников 

3.3.4 Система управления для вылета корпоративного сотрудника 

Глава 4 Внутренний контроль предприятия - социальная ответственность 

4.1 Риск эффективности социальной ответственности и контроль ключевых моментов 

4.1.1 Эффективность эффективности социальной ответственности 

4.1.2 Критический контроль над эффективностью социальной ответственности 

4.2 Контроль производства безопасности предприятия 

4.2.1 Процесс управления производством безопасности 

4.2.2 Процесс управления авариями безопасности 

4.2.3 Система обучения по производству безопасности 

4.3 Контроль качества корпоративного продукта 

4.3.1 Процесс проверки качества продукции 

4.3.2 Процесс лечения жалоб на качество продукции 

4.3.3. Процесс обработки обработки продукта вопроса. 

4.3.4 Продукт после системы управления обслуживанием. 

4.4 Контроль за охраной окружающей среды и сохранением ресурсов 

4.4.1 Трехнологический процесс управления управлением 

4.4.2. 

4.4.3 Система переработки отходов и комплексного использования 

4.5 Продвижение защиты занятости и прав сотрудников 

4.5.1 Процесс управления защитой прав сотрудников 

4.5.2 Процесс мониторинга здоровья работников 

4.5.3 Система профилактики и контроля сотрудников 

Глава 5 Внутренний контроль предприятия --- корпоративная культура 

5.1 Риск и контроль ключевых пунктов строительства корпоративной культуры 

5.1.1. 

5.1.2 Контроль ключевых пунктов строительства корпоративной культуры 

5.2 Строительство и оценка корпоративной культуры 

5.2.1 Процесс управления строительством корпоративной культуры 

5.2.2 Процесс управления оценкой культуры корпоративной культуры 

5.2.3 Система управления для строительства корпоративной культуры 

5.2.4 Административные меры для оценки корпоративной культуры 

5.2.5 Уведомление о строительстве корпоративной культуры 

Глава 6 Внутренний контроль предприятия - - финансирующие мероприятия 

6.1 Риск и контроль ключевых моментов фондов деятельности 

6.1.1 Риск и контроль ключевых пунктов по сбору средств по сбору средств 

6.1.2 Инвестиционная деятельность риск и контроль ключевых пунктов 

6.1.3 Риск финансирования и контроль ключевых моментов 

6.2 Обязанности и разрешение 

6.2.1 Обязанности по сбору средств по сбору средств и контроля 

6.2.2 Управление инвестициями и контрольными обязанностями 

6.2.3 Обязанности по управлению и управлению фондами управления операцией 

6.2.4 Система утверждения для разрешения на финансирование 

6.2.5 Система утверждения разрешения инвестиций 

6.2.6 Система утверждения авторизации фонда 

6.3 Контроль над деятельностью по сбору средств 

6.3.1 Процесс управления по сбору средств предприятия 

6.3.2 Система управления по сбору средств предприятия 

6.4 Контроль инвестиционной деятельности 

6.4.1 Рабочий процесс управления инвестициями в предприятие 

6.4.2 Процесс оценки инвестиционного отчета о технике. 

6.4.3 Правила управления исполнением инвестиций 

6.4.4 Система управления управлением инвестиционным проектом 

6.4.5 Система управления управлением торговлей производными инструментами 

6.5 Управление эксплуатацией средств фонда 

6.5.1. 

6.5.2. 

6.5.3 Спецификации управления операцией счета 

6.5.4. 

Глава 7 Предприятие Внутренний контроль -Бизнес покупки 

7.1. Риск управления покупкой и контроль ключевых пунктов 

7.1.1 Риск управления покупкой 

7.1.2 Управление управлением покупкой. 

7.1.3 Система утверждения разрешения на закупку 

7.2 Контроль покупки и принятия 

7.2.1 Процесс подготовки плана закупок 

7.2.2 Процесс выбора поставщика 

7.2.3 Система управления операцией закупок 

7.2.4 Система управления закупками и принятием 

7.2.5 Система оценки поставщиков 

7.3 Контроль за покупкой. 

7.3.1 Процесс утверждения оплаты 

7.3.2 Процесс управления возвратом 

7.3.3 Система контроля оплаты 

7.3.4 Система управления возвратом 

Глава 8 Внутренний контроль предприятия --- Управление активами 

8.1 Риск управления активами и контроль ключевых пунктов 

8.1.1 Институт риска управления запасами и контроль ключевых моментов 

8.1.2 Риск управления основными средствами и контроль ключевых точек 

8.1.3 Риск управления активами и контроль ключевых моментов. 

8.1.4 Связанный риск управления транзакциями и контроль ключевых точек 

8.2 Контроль управления запасами 

8.2.1 Процесс управления закупками запасов 

8.2.2 Рабочий процесс запасов запасов 

8.2.3 Система управления закупками инвентаря 

8.2.4 Система управления инвентаризацией, получающая использование 

8.3 Контроль управления основными средствами управления активами 

8.3.1 Процесс управления основными средствами 

8.3.2 Процесс обслуживания основных средств 

8.3.3 Система использования основных средств 

8.3.4 Система утилизации основных средств 

8.4 Неправильный контроль управления активами 

8.4.1 Процесс управления утилизацией активов инвазивным активам 

8.4.2 Процесс управления нематериальной передачей активов 

8.4.3 Система управления нематериальными активами 

8.4.4 Система управления использованием нематериального использования активов 

Глава 9 Внутренний контроль над предприятием - бизнес продаж 

9.1 Продажа риска управления бизнесом и контроль ключевых пунктов 

9.1.1. 

9.1.2 Контроль ключевых пунктов управления бизнесом продаж 

9.1.3 Система утверждения авторизации бизнеса продаж 

9.2 Контроль продаж и доставки 

9.2.1 Процесс контроля бизнеса продаж 

9.2.2 Процесс управления кредитным рейтингом клиента 

9.2.3 Процесс управления заключением договоров продаж 

9.2.4 Система управления контрактами с продажами 

9.2.5 Система управления доставкой и возвратом 

9.3 Контроль сборов продаж денег 

9.3.1 Процесс управления возвратом продаж 

9.3.2 Процесс управления управлением 

9.3.3 Процесс контроля утилизации учетной записи. 

9.3.4 Правила вознаграждения от возврата продаж 

9.3.5 Меры управления для счетов счетов 

9.3.6 Система управления дебиторской задолженностью 

Глава 10 Предприятие Внутренний контроль -Исследование и разработка 

10.1. 

10.1.1 Исследования и риск разработок 

10.1.2 Исследование и разработка контроля ключевых моментов 

10.1.3 Система утверждения разрешения на исследования и разработки 

10.2 Контроль проекта и исследований 

10.2.1 Процесс управления учебным заведением проектов. 

10.2.2 Процесс управления оценкой процессов исследований и разработок 

10.2.3 Доверенный процесс управления проектами в области НИОКР. 

10.2.4 Процесс управления кооперативными исследованиями и разработками 

10.2.5 Система принятия результатов исследований 

10.2.6 Техническое конфиденциальное соглашение 

10.3 Разработка и контроль защиты 

10.3.1 Процесс разработки результатов исследований 

10.3.2 Процесс оценки результатов НИОКР 

10.3.3 Административные меры для исследований и разработок 

10.3.4 Система конфиденциальности центральных и разработок 

Глава 11 Внутренний контроль предприятия - инженерный проект 

11.1 Риск управления проектами и контроль ключевых моментов 

11.1.1 Риск управления инженерными проектами 

11.1.2 Управление ключевым моментом управления проектами 

11.1.3 Система утверждения авторизации инженерного проекта 

11.2 Контроль закладов проекта 

11.2.1 Процесс управления проектами 

11.2.2 Система принятия решений на основе проекта 

11.3 Контроль инженерных затрат 

11.3.1 Сводкационный процесс контроля бюджета 

11.3.2 Система управления затратами на проект 

11.4 Инженерное строительство и контроль за оплатой цен 

11.4.1 Процесс управления платежом прогресса 

11.4.2 Процесс управления реализацией проекта 

11.4.3 Система управления реализацией проекта 

11.4.4 Система управления изменениями проекта проекта 

11.5 Завершение окончательного контроля принятия учетной записи 

11.5.1 Полный процесс контроля принятия 

11.5.2 Окончательный отчет завершения проекта 

11.5.3 Завершение окончательных счетов и системы аудита 

Глава 12 Внутренний контроль предприятия --- гарантийный бизнес 

12.1. 

12.1.1. 

12.1.2 Управление ключевым пунктом управления гарантиями 

12.1.3 Система утверждения гарантий для гарантийного бизнеса 

12.2 Оценка гарантий и контроль утверждения 

12.2.1 Процесс управления оценкой гарантий 

12.2.2. Доверенный процесс контроля оценки 

12.2.3 Система оценки риска гарантии 

12.3 Гарантийный контроль выполнения 

12.3.1. 

12.3.2 Реализация системы управления управлением бизнесом гарантий 

Глава 13 Внутренний контроль предприятия - бизнес -аутсорсинг 

13.1 БИЗНЕС -Аутсорсинг Управление рисками и контроль ключевых моментов 

13.1.1. 

13.1.2 C Контроль ключевого момента бизнес -аутсорсинга 

13.2 Стратегия аутсорсинга и выбор подрядчика 

13.2.1 Процесс отбора подрядчика по аутсорсингу бизнеса 

13.2.2 Контракт на аутсорсинг технического обслуживания 

13.3 Аутсорсинг управления бизнес -процессами 

13.3.1 Процесс признания спроса на аутсорсинг бизнеса 

13.3.2 Процесс управления управлением проектом исследований и разработки 

13.3.3 Аутсорсинг системы управления управлением бизнесом 

13.3.4 Метод оценки бизнес -аутсорсинга 

Глава 14 Внутренний контроль предприятия - финансовый отчет 

15.1 Подготовка финансового отчета, риск раскрытия информации и контроль ключевых пунктов 

15.1.1 Финансовый отчет подготовка и риск раскрытия информации 

1.4.1.2 Контроль ключевых моментов финансовой отчетности и раскрытия информации 

15.3 Форма утверждения авторизации финансового отчета 

14.2 Подготовка и контроль финансового отчета 

15.2.1 Процесс контроля финансовой отчетности 

14.2.2 Система управления для консолидированной финансовой отчетности материнской компании 

14.3 Отчет, анализ и использование финансового отчета 

15.3.1 Процесс подачи и раскрытия финансового отчета 

14.3.2 Процесс анализа финансового отчета предприятия 

15.3.3 Система предоставления финансового отчета и раскрытия информации 

Глава 15 Внутренний контроль предприятия - комплексный бюджет 

15.1 Комплексный риск управления бюджетом и контроль ключевых моментов 

15.1.1 Комплексный риск управления бюджетом 

15.1.2 Управление ключевым моментом комплексного управления бюджетом 

15.1.3. 

15.2. Контроль подготовки бюджета и контроль выполнения 

15.2.1 Рабочий процесс подготовки бюджета 

15.2.2 Процесс управления бюджетом затрат 

15.2.3 Процесс управления выполнением бюджета 

15.2.4 Система анализа выполнения бюджета 

15.2.5 Административные меры по корректировке бюджета 

15.3 Анализ бюджета и контроль оценки 

15.3.1 Процесс анализа выполнения бюджета 

15.3.2 Процесс оценки бюджетного исполнения 

15.3.3 Система управления оценкой бюджета 

15.3.4 Система оценки затрат 

Глава 16 Внутренний контроль предприятия --- Управление контрактами 

16.1 РИСК УПРАВЛЕНИЯ Контракта и контроль ключевых моментов 

16.1.1 Риск управления контрактами 

16.1.2 Контроль управления контрактами с ключевыми моментами 

16.2 Контроль контракта контроль 

16.2.1 Процесс управления подготовкой контракта 

16.2.2 Процесс контроля соответствия контракта 

16.2.3 Система управления контрактом будет испытана 

16.3 Контроль контракта 

16.3.1 Изменения контракта на поднятие процесса управления 

16.3.2 Перерыв в контракте процесса контроля управления контрактами 

16.3.3 Процесс управления управлением спорами контракта 

16.3.4. 

Глава 17 Внутренний контроль предприятия -Внутренняя передача информации 

17.1 Внутренний риск передачи информации и контроль ключевых точек 

17.1.1 Внутренний риск передачи информации 

17.1.2 Управление ключевым пунктом передачи внутренней информации 

17.2 Сформированный внутренний отчет 

17.2.1 Внутренний процесс формирования отчета 

17.2.2 Процесс обзора внутреннего отчета 

17.2.3 Процесс сбора и отделки внешней информации 

17.2.4 Разумная рекомендационная система вознаграждения 

17.2.5 Система обзора и управления внутренним отчетом 

17.3 Внутренний контроль отчетности 

17.3.1 Процесс передачи информации внутреннего отчета 

17.3.2 Система управления конфиденциальностью внутренней информации 

17.3.3 Система управления оценкой внутренних отчетов 

Глава 18 Внутренний контроль предприятия - Управление информационной системой 

18.1 Риск управления информационной системой и контроль ключевых пунктов 

18.1.1 Риск управления информационной системой 

18.1.2 Управление ключевыми точками управления информационной системой 

18.2 Контроль разработки информационной системы 

18.2.1 Процесс разработки информационной системы 

18.2.2 Процесс управления изменениями информационных систем 

18.2.3 Система разработки и управления изменениями в области системы 

18.3 Эксплуатация и управление техническим обслуживанием информационной системы 

18.3.1 Процесс управления безопасностью доступа к информационной системе 

18.3.2 Система управления пользователями информационной системы предприятия 

18.3.3 Системные данные регулярной системы управления резервным копированием 

18.3.4 Система управления безопасности информационной системы 

A2  

798891478